為加強公司內(nèi)部管理和審計監(jiān)督,有效控制風險,規(guī)范公司內(nèi)部審計工作,集團公司董事會于4月17日頒布了《內(nèi)部審計制度》。
? ? 《內(nèi)部審計制度》是根據(jù)審計相關法律法規(guī)、結(jié)合公司的實際情況制定的,將在在完善公司治理、促進公司內(nèi)部控制有效運行、改善公司風險管理等方面進一步發(fā)揮審計工作的作用。
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